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濉溪县人民检察院收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门:濉溪县人民检察院 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
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栏次 |
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1 |
栏次 |
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2 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,101.58 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
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三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
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四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
1,948.31 |
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五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
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六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
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七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
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8 |
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八、社会保障和就业支出 |
42 |
7.42 |
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9 |
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九、卫生健康支出 |
43 |
0.00 |
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10 |
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十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
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11 |
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十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
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12 |
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十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
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13 |
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十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
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14 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
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15 |
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十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
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16 |
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十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
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17 |
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十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
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18 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
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19 |
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十九、住房保障支出 |
53 |
135.00 |
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20 |
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二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
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21 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
55 |
0.00 |
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22 |
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二十二、其他支出 |
56 |
0.00 |
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23 |
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二十三、债务还本支出 |
57 |
0.00 |
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24 |
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二十四、债务付息支出 |
58 |
0.00 |
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25 |
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59 |
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26 |
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60 |
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本年收入合计 |
27 |
2,101.58 |
本年支出合计 |
61 |
2,090.73 |
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用事业基金弥补收支差额 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
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年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
63 |
10.85 |
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30 |
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64 |
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总计 |
31 |
2,101.58 |
总计 |
65 |
2,101.58 |
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注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
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濉溪县人民检察院收入决算表 |
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部门:濉溪县人民检察院
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公开02表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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小计 |
其中:教育收费 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合计 |
2,101.58 |
2,101.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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204 |
公共安全支出 |
1,959.16 |
1,959.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20404 |
检察 |
1,959.16 |
1,959.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040401 |
行政运行 |
1,959.16 |
1,959.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
7.42 |
7.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
7.42 |
7.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
7.42 |
7.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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221 |
住房保障支出 |
135.00 |
135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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22102 |
住房改革支出 |
135.00 |
135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2210201 |
住房公积金 |
135.00 |
135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
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